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행복도시 사하, 절경을 품은 철새의 고장 새로운 비전을 품은 도시로 변화하고 있습니다.

정보공개Saha District Office

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2024회계연도 결산내용

결산상 세입·세출결산 처리상황(단위 : 원)

결산상 세입·세출결산 처리상황
구분예산현액
(가)
세입결산액
(나)
세출결산액
(다)
다음연도
이월액
(라)
보조금
실제 반납금
(마)
순세계잉여금
(바)=(나)-(다)-
(라)-(마)
957,867,817,220 959,265,681,110 859,024,401,430 70,150,265,100 7,375,046,050 22,715,968,530
일반회계 945,350,507,330 946,543,961,160 850,953,322,600 69,106,753,360 7,299,038,550 19,184,846,650
특별회계 12,517,309,890 12,721,719,950 8,071,078,830 1,043,511,740 76,007,500 3,531,121,880

※ 다음연도 이월액에는 자금없는 이월액을 포함하지 아니하고, 자금없는 이월액은 ( )로 별도 표시

세입결산 총괄(단위 : 원)

세입결산 총괄
구분예산현액
(가)
징수결정액
(나)
실제수납액
(다)
정리보류액
(라)
미수납액
(마)=(나)-(다)-(라)
합계 957,867,817,220 982,166,826,689 959,265,681,110 2,834,519,500 20,066,626,079
일 반 회 계 945,350,507,330 961,397,737,350 946,543,961,160 2,549,966,450 12,303,809,740
지방세수입 76,863,000,000 80,577,756,540 77,500,808,010 557,882,330 2,519,066,200
세외수입 47,956,471,000 60,741,009,310 48,964,181,650 1,992,084,120 9,784,743,540
지방교부세 29,850,138,000 29,850,138,000 29,850,138,000 0 0
조정교부금등 104,308,096,000 104,308,096,000 104,308,096,000 0 0
보조금 579,091,268,000 579,035,261,720 579,035,261,720 0 0
보전수입등 및 107,281,534,330 106,885,475,780 106,885,475,780 0 0
특 별 회 계 12,517,309,890 20,769,089,339 12,721,719,950 284,553,050 7,762,816,339
의료급여기금 1,398,301,000 5,796,778,883 1,490,716,284 0 4,306,062,599
주차장 9,167,419,890 12,966,630,820 9,276,564,670 284,553,050 3,405,513,100
주거환경개선사업 50,495,000 104,520,082 62,985,382 0 41,534,700
발전소주변
지역지원사업
375,294,000 376,629,920 376,629,920 0 0
지하수관리 156,972,000 155,161,614 145,455,674 0 9,705,940
화력발전지역개발 1,368,828,000 1,369,368,020 1,369,368,020 0 0

세출결산 총괄 (단위 : 원)

세출결산 총괄
과목예산액
(가)
예산성립후
증감액
(나)
예산현액
(다)=(가)+(나)
지출액
(라)
다음연도 이월액
(마)
보조금반납금
(바)
집행잔액
(사)=(다)-(라)-
(마)-(바)
합계 879,156,530,000 78,711,287,220 957,867,817,220 859,024,401,430 70,150,265,100 7,375,046,050 21,318,104,640
일 반 회 계 870,359,735,000 74,990,772,330 945,350,507,330 850,953,322,600 69,106,753,360 7,299,038,550 17,991,392,820
일반공공행정 38,483,448,000 25,513,494,730 63,996,942,730 44,662,111,340 11,472,432,100 672,902,760 7,189,496,530
공공질서및안전 13,147,872,000 1,921,003,440 15,068,875,440 10,810,301,000 3,879,766,660 108,458,680 270,349,100
교육 5,398,159,000 0 5,398,159,000 5,366,184,850 0 312,500 31,661,650
문화및관광 18,550,342,000 10,129,322,960 28,679,664,960 22,441,676,720 4,766,352,650 175,515,510 1,296,120,080
환경 30,060,697,000 1,804,883,500 31,865,580,500 28,437,175,920 2,930,994,200 48,395,180 449,015,200
사회복지 579,652,413,000 3,556,154,830 583,208,567,830 571,053,699,460 6,098,607,940 5,155,212,530 901,047,900
보건 14,432,152,000 6,000,000 14,438,152,000 13,814,316,240 0 443,651,510 180,184,250
농림해양수산 19,941,875,000 4,299,186,630 24,241,061,630 18,640,864,770 4,830,266,280 379,066,780 390,863,800
산업ㆍ중소기업 및 에너지 5,698,162,000 2,100,805,520 7,798,967,520 4,760,614,410 2,654,932,820 92,235,040 291,185,250
교통및물류 17,428,630,000 19,955,234,680 37,383,864,680 21,737,186,610 13,713,894,080 166,628,390 1,766,155,600
국토및지역개발 26,945,616,000 6,727,990,040 33,673,606,040 14,324,480,110 18,759,506,630 36,047,630 55,3571,670
예비비 3,650,236,000 △1,023,304,000 2,626,932,000 0 0 0 2,626,932,000
기타 96,970,133,000 0 96,970,133,000 94,904,711,170 0 20,612,040 2,044,809,790
특 별 회 계 8,796,795,000 3,720,514,890 12,517,309,890 8,071,078,830 1,043,511,740 76,007,500 3,326,711,820
의료급여기금 1,398,301,000 0 1,398,301,000 1,353,776,420 0 34,723,550 9,801,030
주차장 5,446,905,000 3,720,514,890 9,167,419,890 6,204,192,690 1,043,511,740 23,119,250 1,896,596,210
주거환경개선사업 50,495,000 0 50,495,000 45,726,000 0 0 4,769,000
발전소주변
지역지원사업
375,294,000 0 375,294,000 353,408,630 0 18,164,700 3,720,670
지하수관리 156,972,000 0 156,972,000 113,975,090 0 0 42,996,910
화력발전
지역개발
1,368,828,000 0 1,368,828,000 0 0 0 1,368,828,000

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함, 자금없는 이월액은 ( )로 별도 표시

성과보고서 (단위 : 원)

성과보고서
실국명성과목표결산액
전략
목표수
정책사업목표성과달성도(개수)결산액전년도
결산액
비교증감
개수지표수초과
달성
달성미달성
13 68 135 13 88 34 859,024,403,820 809,639,135,240 49,385,268,580
기획실 1 1 3 0 0 3 4,482,338,410 5,794,761,760 -1,312,423,350
소통감사실 1 1 2 0 1 1 79,442,070 67,052,500 12,389,570
경제혁신국 1 9 15 4 9 2 18,075,626,310 22,462,497,680 -4,386,871,370
안전도시국 1 10 20 1 12 7 53,009,044,080 50,190,735,200 2,818,308,880
교통환경국 1 8 20 4 11 5 53,408,831,400 59,658,236,310 -6,249,404,910
문화관광교육국 1 7 13 0 13 0 19,961,451,610 0 19,961,451,610
주민복지국 1 12 22 2 16 4 563,871,310,510 512,371,750,520 51,499,559,990
자치행정국 1 11 24 1 17 6 108,374,653,740 110,077,732,370 -1,703,078,630
보건소 1 3 4 0 4 0 20,944,901,110 25,519,494,490 -4,574,593,380
시설관리사업소 1 3 4 0 1 3 4,936,638,260 11,372,630,710 -6,435,992,450
도서관 1 1 3 1 1 1 3,165,144,300 2,978,091,860 187,052,440
을숙도문화회관 1 1 2 0 0 2 2,702,872,670 3,847,417,920 -1,144,545,250
의회사무국 1 1 3 0 3 0 1,574,355,400 1,570,071,580 4,283,820
동 행정복지센터 0 0 0 0 0 0 4,437,793,950 3,728,662,340 709,131,610

재무제표

  • 가. 재정상태현황

    (2024. 12. 31.현재) (단위 : 원)

    재정상태현황
    구분자산부채순 자 산
    합계 1,293,096,199,513 23,946,722,754 1,269,149,476,759
    일반회계 1,191,349,338,863 27,491,465,146 1,163,857,873,717
    특별회계 93,368,714,658 454,866,208 92,913,848,450
    기금회계 16,708,191,572 4,330,436,980 12,377,754,592
    내부거래 (8,330,045,580) (8,330,045,580) 0

  • 나. 재정운영현황

    (2024. 1. 1. ~ 12. 31.) (단위 : 원)

    재정운영현황
    구분일반회계특별회계기금회계내부거래
    비용 812,569,028,337 5,252,562,434 1,363,278,206 (7,055,461,160) 812,129,407,817
    수익 831,496,199,472 8,865,403,233 7,041,109,013 (7,055,461,160) 840,347,250,558
    재정운영결과
    (비용-수익)
    (18,927,171,135) (3,612,840,799) (5,677,830,807) 0 (28,217,842,741)

    ※ ( )는 차이금액을 표시합니다.

채권현재액 보고서 (단위 : 원)

채권현재액보고서
종 류 별전년도말 현재액당해연도 발생액당해연도 소멸액당해연도말 현재액
합계 7,017,092,150 150,342,890 272,562,780 6,894,872,260
일반회계 2,100,980,640 40,000,000 131,035,000 2,009,945,640
특별회계 4,296,111,510 110,342,890 101,527,780 4,304,926,620
기금 620,000,000 40,000,000 580,000,000

채무관리 현황 (단위 : 원)

채무관리 현황
종 류 별전년도말 현재액
(가)
당해연도 증감액당해연도말 현재액
(마)=(가)+(나)

(나)=(다)-(라)
발생액
(다)
소멸액
(라)
합계 5,600,000,000 △1,600,000,000 0 1,600,000,000 4,000,000,000
일반회계 5,600,000,000 △1,600,000,000 0 1,600,000,000 4,000,000,000
특별회계 0 0 0 0 0

기금운용 현황 (단위 : 원)

기금운용 현황
기금명전년도말 조성액당해연도 증감액당해연도말 조성액
조성액사용액
합계 11,283,555,696 7,306,375,105 2,928,106,800 15,661,824,001
통합재정안정화기금 4,031,132,150 418,275,470 213,449,160 4,235,958,460
재난관리기금 1,783,117,130 720,472,490 534,850,730 1,968,738,890
옥외광고 발전기금 416,530,390 16,576,030 133,600,200 299,506,220
식품진흥기금 249,191,900 58,663,390 83,424,430 224,430,860
자활기금 3,418,401,273 220,238,405 37,627,100 3,601,012,578
노인복지기금 547,121,910 27,064,640 14,420,000 559,766,550
양성평등기금 324,546,760 15,224,210 7,007,580 332,763,390
고향사랑기금 61,041,950 124,465,480 26,881,420 158,626,010
문화체육 및 인적자원개발 지원기금 54,088,663 170,746,130 185,471,160 39,363,633
공용의 청사건립기금 398,383,570 5,534,648,860 1,691,375,020 4,241,657,410

공유재산 증감 및 현재액 (단위 : 원)

공유재산 증감 및 현재액
종 류 별전년도말 현재액당해연도 증가액당해연도 감소액당해연도말 현재액
합계 902,963,316,236 69,956,390,680 28,621,075,510 944,298,631,406
행정재산 801,640,684,706 56,052,132,620 6,259,093,040 851,433,724,286
일반재산 27,859,301,720 13,904,258,060 2,846,280 41,760,713,500
건설중인재산 73,463,329,810 22,359,136,190 51,104,193,620

물품증감 및 현재액 (단위 : 원)

물품증감 및 현재액
구분전년도말 현재액당해연도 증감액당해연도말 현재액
취득처분
합계 7,240,594,938 702,366,600 55,505,460 7,887,456,078

결산서.pdf 결산서첨부서류.pdf

만족도조사

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