구분 | 예산현액 (가) | 세입결산액 (나) | 세출결산액 (다) | 다음연도 이월액 (라) | 보조금 실제 반납금 (마) | 순세계잉여금 (바)=(나)-(다)- (라)-(마) |
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 957,867,817,220 | 959,265,681,110 | 859,024,401,430 | 70,150,265,100 | 7,375,046,050 | 22,715,968,530 |
일반회계 | 945,350,507,330 | 946,543,961,160 | 850,953,322,600 | 69,106,753,360 | 7,299,038,550 | 19,184,846,650 |
특별회계 | 12,517,309,890 | 12,721,719,950 | 8,071,078,830 | 1,043,511,740 | 76,007,500 | 3,531,121,880 |
※ 다음연도 이월액에는 자금없는 이월액을 포함하지 아니하고, 자금없는 이월액은 ( )로 별도 표시
구분 | 예산현액 (가) | 징수결정액 (나) | 실제수납액 (다) | 정리보류액 (라) | 미수납액 (마)=(나)-(다)-(라) | |
---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 957,867,817,220 | 982,166,826,689 | 959,265,681,110 | 2,834,519,500 | 20,066,626,079 | |
일 반 회 계 | 945,350,507,330 | 961,397,737,350 | 946,543,961,160 | 2,549,966,450 | 12,303,809,740 | |
지방세수입 | 76,863,000,000 | 80,577,756,540 | 77,500,808,010 | 557,882,330 | 2,519,066,200 | |
세외수입 | 47,956,471,000 | 60,741,009,310 | 48,964,181,650 | 1,992,084,120 | 9,784,743,540 | |
지방교부세 | 29,850,138,000 | 29,850,138,000 | 29,850,138,000 | 0 | 0 | |
조정교부금등 | 104,308,096,000 | 104,308,096,000 | 104,308,096,000 | 0 | 0 | |
보조금 | 579,091,268,000 | 579,035,261,720 | 579,035,261,720 | 0 | 0 | |
보전수입등 및 | 107,281,534,330 | 106,885,475,780 | 106,885,475,780 | 0 | 0 | |
특 별 회 계 | 12,517,309,890 | 20,769,089,339 | 12,721,719,950 | 284,553,050 | 7,762,816,339 | |
의료급여기금 | 1,398,301,000 | 5,796,778,883 | 1,490,716,284 | 0 | 4,306,062,599 | |
주차장 | 9,167,419,890 | 12,966,630,820 | 9,276,564,670 | 284,553,050 | 3,405,513,100 | |
주거환경개선사업 | 50,495,000 | 104,520,082 | 62,985,382 | 0 | 41,534,700 | |
발전소주변 지역지원사업 |
375,294,000 | 376,629,920 | 376,629,920 | 0 | 0 | |
지하수관리 | 156,972,000 | 155,161,614 | 145,455,674 | 0 | 9,705,940 | |
화력발전지역개발 | 1,368,828,000 | 1,369,368,020 | 1,369,368,020 | 0 | 0 |
과목 | 예산액 (가) | 예산성립후 증감액 (나) | 예산현액 (다)=(가)+(나) | 지출액 (라) | 다음연도 이월액 (마) | 보조금반납금 (바) | 집행잔액 (사)=(다)-(라)- (마)-(바) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 879,156,530,000 | 78,711,287,220 | 957,867,817,220 | 859,024,401,430 | 70,150,265,100 | 7,375,046,050 | 21,318,104,640 | |
일 반 회 계 | 870,359,735,000 | 74,990,772,330 | 945,350,507,330 | 850,953,322,600 | 69,106,753,360 | 7,299,038,550 | 17,991,392,820 | |
일반공공행정 | 38,483,448,000 | 25,513,494,730 | 63,996,942,730 | 44,662,111,340 | 11,472,432,100 | 672,902,760 | 7,189,496,530 | |
공공질서및안전 | 13,147,872,000 | 1,921,003,440 | 15,068,875,440 | 10,810,301,000 | 3,879,766,660 | 108,458,680 | 270,349,100 | |
교육 | 5,398,159,000 | 0 | 5,398,159,000 | 5,366,184,850 | 0 | 312,500 | 31,661,650 | |
문화및관광 | 18,550,342,000 | 10,129,322,960 | 28,679,664,960 | 22,441,676,720 | 4,766,352,650 | 175,515,510 | 1,296,120,080 | |
환경 | 30,060,697,000 | 1,804,883,500 | 31,865,580,500 | 28,437,175,920 | 2,930,994,200 | 48,395,180 | 449,015,200 | |
사회복지 | 579,652,413,000 | 3,556,154,830 | 583,208,567,830 | 571,053,699,460 | 6,098,607,940 | 5,155,212,530 | 901,047,900 | |
보건 | 14,432,152,000 | 6,000,000 | 14,438,152,000 | 13,814,316,240 | 0 | 443,651,510 | 180,184,250 | |
농림해양수산 | 19,941,875,000 | 4,299,186,630 | 24,241,061,630 | 18,640,864,770 | 4,830,266,280 | 379,066,780 | 390,863,800 | |
산업ㆍ중소기업 및 에너지 | 5,698,162,000 | 2,100,805,520 | 7,798,967,520 | 4,760,614,410 | 2,654,932,820 | 92,235,040 | 291,185,250 | |
교통및물류 | 17,428,630,000 | 19,955,234,680 | 37,383,864,680 | 21,737,186,610 | 13,713,894,080 | 166,628,390 | 1,766,155,600 | |
국토및지역개발 | 26,945,616,000 | 6,727,990,040 | 33,673,606,040 | 14,324,480,110 | 18,759,506,630 | 36,047,630 | 55,3571,670 | |
예비비 | 3,650,236,000 | △1,023,304,000 | 2,626,932,000 | 0 | 0 | 0 | 2,626,932,000 | |
기타 | 96,970,133,000 | 0 | 96,970,133,000 | 94,904,711,170 | 0 | 20,612,040 | 2,044,809,790 | |
특 별 회 계 | 8,796,795,000 | 3,720,514,890 | 12,517,309,890 | 8,071,078,830 | 1,043,511,740 | 76,007,500 | 3,326,711,820 | |
의료급여기금 | 1,398,301,000 | 0 | 1,398,301,000 | 1,353,776,420 | 0 | 34,723,550 | 9,801,030 | |
주차장 | 5,446,905,000 | 3,720,514,890 | 9,167,419,890 | 6,204,192,690 | 1,043,511,740 | 23,119,250 | 1,896,596,210 | |
주거환경개선사업 | 50,495,000 | 0 | 50,495,000 | 45,726,000 | 0 | 0 | 4,769,000 | |
발전소주변 지역지원사업 |
375,294,000 | 0 | 375,294,000 | 353,408,630 | 0 | 18,164,700 | 3,720,670 | |
지하수관리 | 156,972,000 | 0 | 156,972,000 | 113,975,090 | 0 | 0 | 42,996,910 | |
화력발전 지역개발 |
1,368,828,000 | 0 | 1,368,828,000 | 0 | 0 | 0 | 1,368,828,000 |
※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함, 자금없는 이월액은 ( )로 별도 표시
실국명 | 성과목표 | 결산액 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전략 목표수 | 정책사업목표 | 성과달성도(개수) | 결산액 | 전년도 결산액 | 비교증감 | ||||
개수 | 지표수 | 초과 달성 | 달성 | 미달성 | |||||
계 | 13 | 68 | 135 | 13 | 88 | 34 | 859,024,403,820 | 809,639,135,240 | 49,385,268,580 |
기획실 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4,482,338,410 | 5,794,761,760 | -1,312,423,350 |
소통감사실 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 79,442,070 | 67,052,500 | 12,389,570 |
경제혁신국 | 1 | 9 | 15 | 4 | 9 | 2 | 18,075,626,310 | 22,462,497,680 | -4,386,871,370 |
안전도시국 | 1 | 10 | 20 | 1 | 12 | 7 | 53,009,044,080 | 50,190,735,200 | 2,818,308,880 |
교통환경국 | 1 | 8 | 20 | 4 | 11 | 5 | 53,408,831,400 | 59,658,236,310 | -6,249,404,910 |
문화관광교육국 | 1 | 7 | 13 | 0 | 13 | 0 | 19,961,451,610 | 0 | 19,961,451,610 |
주민복지국 | 1 | 12 | 22 | 2 | 16 | 4 | 563,871,310,510 | 512,371,750,520 | 51,499,559,990 |
자치행정국 | 1 | 11 | 24 | 1 | 17 | 6 | 108,374,653,740 | 110,077,732,370 | -1,703,078,630 |
보건소 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 20,944,901,110 | 25,519,494,490 | -4,574,593,380 |
시설관리사업소 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4,936,638,260 | 11,372,630,710 | -6,435,992,450 |
도서관 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3,165,144,300 | 2,978,091,860 | 187,052,440 |
을숙도문화회관 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2,702,872,670 | 3,847,417,920 | -1,144,545,250 |
의회사무국 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1,574,355,400 | 1,570,071,580 | 4,283,820 |
동 행정복지센터 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,437,793,950 | 3,728,662,340 | 709,131,610 |
(2024. 12. 31.현재) (단위 : 원)
구분 | 자산 | 부채 | 순 자 산 |
---|---|---|---|
합계 | 1,293,096,199,513 | 23,946,722,754 | 1,269,149,476,759 |
일반회계 | 1,191,349,338,863 | 27,491,465,146 | 1,163,857,873,717 |
특별회계 | 93,368,714,658 | 454,866,208 | 92,913,848,450 |
기금회계 | 16,708,191,572 | 4,330,436,980 | 12,377,754,592 |
내부거래 | (8,330,045,580) | (8,330,045,580) | 0 |
(2024. 1. 1. ~ 12. 31.) (단위 : 원)
구분 | 일반회계 | 특별회계 | 기금회계 | 내부거래 | 계 |
---|---|---|---|---|---|
비용 | 812,569,028,337 | 5,252,562,434 | 1,363,278,206 | (7,055,461,160) | 812,129,407,817 |
수익 | 831,496,199,472 | 8,865,403,233 | 7,041,109,013 | (7,055,461,160) | 840,347,250,558 |
재정운영결과 (비용-수익) |
(18,927,171,135) | (3,612,840,799) | (5,677,830,807) | 0 | (28,217,842,741) |
※ ( )는 차이금액을 표시합니다.
종 류 별 | 전년도말 현재액 | 당해연도 발생액 | 당해연도 소멸액 | 당해연도말 현재액 |
---|---|---|---|---|
합계 | 7,017,092,150 | 150,342,890 | 272,562,780 | 6,894,872,260 |
일반회계 | 2,100,980,640 | 40,000,000 | 131,035,000 | 2,009,945,640 |
특별회계 | 4,296,111,510 | 110,342,890 | 101,527,780 | 4,304,926,620 |
기금 | 620,000,000 | 40,000,000 | 580,000,000 |
종 류 별 | 전년도말 현재액 (가) | 당해연도 증감액 | 당해연도말 현재액 (마)=(가)+(나) | ||
---|---|---|---|---|---|
계 (나)=(다)-(라) | 발생액 (다) | 소멸액 (라) | |||
합계 | 5,600,000,000 | △1,600,000,000 | 0 | 1,600,000,000 | 4,000,000,000 |
일반회계 | 5,600,000,000 | △1,600,000,000 | 0 | 1,600,000,000 | 4,000,000,000 |
특별회계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기금명 | 전년도말 조성액 | 당해연도 증감액 | 당해연도말 조성액 | |
---|---|---|---|---|
조성액 | 사용액 | |||
합계 | 11,283,555,696 | 7,306,375,105 | 2,928,106,800 | 15,661,824,001 |
통합재정안정화기금 | 4,031,132,150 | 418,275,470 | 213,449,160 | 4,235,958,460 |
재난관리기금 | 1,783,117,130 | 720,472,490 | 534,850,730 | 1,968,738,890 |
옥외광고 발전기금 | 416,530,390 | 16,576,030 | 133,600,200 | 299,506,220 |
식품진흥기금 | 249,191,900 | 58,663,390 | 83,424,430 | 224,430,860 |
자활기금 | 3,418,401,273 | 220,238,405 | 37,627,100 | 3,601,012,578 |
노인복지기금 | 547,121,910 | 27,064,640 | 14,420,000 | 559,766,550 |
양성평등기금 | 324,546,760 | 15,224,210 | 7,007,580 | 332,763,390 |
고향사랑기금 | 61,041,950 | 124,465,480 | 26,881,420 | 158,626,010 |
문화체육 및 인적자원개발 지원기금 | 54,088,663 | 170,746,130 | 185,471,160 | 39,363,633 |
공용의 청사건립기금 | 398,383,570 | 5,534,648,860 | 1,691,375,020 | 4,241,657,410 |
종 류 별 | 전년도말 현재액 | 당해연도 증가액 | 당해연도 감소액 | 당해연도말 현재액 |
---|---|---|---|---|
합계 | 902,963,316,236 | 69,956,390,680 | 28,621,075,510 | 944,298,631,406 |
행정재산 | 801,640,684,706 | 56,052,132,620 | 6,259,093,040 | 851,433,724,286 |
일반재산 | 27,859,301,720 | 13,904,258,060 | 2,846,280 | 41,760,713,500 |
건설중인재산 | 73,463,329,810 | 22,359,136,190 | 51,104,193,620 |
구분 | 전년도말 현재액 | 당해연도 증감액 | 당해연도말 현재액 | |
---|---|---|---|---|
취득 | 처분 | |||
합계 | 7,240,594,938 | 702,366,600 | 55,505,460 | 7,887,456,078 |